單項選擇題內部審計師在審計過程中需要運用多種專業(yè)方法,下列選項中,屬于內部審計師運用抽樣的邏輯方法的是:()

A.內部審計師利用通用審計軟件選擇了一部分應收賬款,并通過函證手段取得了證明其存在性的結論
B.內部審計師通過觀察固定資產得出數目,并與年末的記錄中固定資產的盤點數進行比對,從而證明了固定資產的存在性
C.內部審計師通過檢查2014年的存貨收發(fā)記錄,沒有發(fā)現2013年的存貨交易記錄,所以證明2014年的記錄是正確的
D.內部審計師利用分析性復核程序估計銷售賬戶余額的正確性,得出賬簿記錄的正確性


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1.單項選擇題某內部審計師對市場部門的業(yè)務流程完善方案的有效性進行審計,該市場部門的管理層表示該方案很合理7年來從未被審計過,而且也沒有完整的資料來反映方案的詳細內容。那么該審計師應該:()

A.只與接觸該方案的人員進行簡單的溝通,不再依據資料進行分析
B.針對現有的資料進行審計,并對這些資料的可靠性做結論
C.針對現有資料,評估這些不完整資料帶來的影響,但是不能做出可靠性的結論
D.要求市場部門的管理人員完善這些資料,并在資料完善后進行審計

2.單項選擇題對某大公司進行工薪審計的審計師注意到,人事主任助理負責公司計算機工薪系統(tǒng)的多項工作。包括:在薪金系統(tǒng)中添加新雇員;為雇員輸入直接儲蓄信息;批準并輸入所有工薪變化;為系統(tǒng)用戶提供培訓。審計師在與人事部主任討論完一些問題后得出結論:主任不擅于處理信息技術問題,因此不得不支持主任助理采取的所有行動。在這種情況下,審計師應該:()

A.審查審計方案,以保證審計能充分測試記入雇員銀行賬戶的直接儲蓄。
B.繼續(xù)執(zhí)行審計方案,因為已經與管理層討論過審計業(yè)務方案的范圍和目標。
C.向首席審計執(zhí)行官建議開始舞弊調查。
D.測試工薪變化樣本,以確保其在處理前得到主任助理的審批。

3.單項選擇題某內部審計師授命對組織中的應收賬款財務小組進行審計,下列關于該內部審計師提出的考慮中,不正確的是:()

A.財務部門的管理層沒有訂制任何的風險管理政策
B.外部審計師在審計過程中認為獲取賬戶函證十分困難
C.審計委員會要求該財務小組遵守一項管理應收賬款的新政策
D.因為賒銷條件限制的放寬,最近應收賬款的數額增加了一倍

4.單項選擇題為了節(jié)約成本,對于同一種原材料,管理層要求必須在價格最低的供應商處購買,內部審計師為了檢查采購員是否遵循了這一規(guī)定,應該采取的措施是:()

A.對供應商的目前的價格與采購訂單上的價格進行比較
B.將各供應商的報價與采購訂單上的價格進行比較
C.將原材料支付的價格與采購訂單上的價格進行比較
D.對經批準的賣方清單與所選采購項目獲得的報價進行比較

5.單項選擇題內部審計師在對采購環(huán)節(jié)進行審計時發(fā)現了以下信息,則根據下列信息能夠得出采購環(huán)節(jié)控制可能存在問題的是:()

A.引進供應商和具體的采購業(yè)務由不同的人員負責
B.貨物的驗收報告與采購訂單進行比較,然后送到應付賬款部門
C.付款的文件是由應付賬款部門編制的
D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨記錄分別被保存

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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