單項選擇題為了節(jié)約成本,對于同一種原材料,管理層要求必須在價格最低的供應商處購買,內(nèi)部審計師為了檢查采購員是否遵循了這一規(guī)定,應該采取的措施是:()

A.對供應商的目前的價格與采購訂單上的價格進行比較
B.將各供應商的報價與采購訂單上的價格進行比較
C.將原材料支付的價格與采購訂單上的價格進行比較
D.對經(jīng)批準的賣方清單與所選采購項目獲得的報價進行比較


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師在對采購環(huán)節(jié)進行審計時發(fā)現(xiàn)了以下信息,則根據(jù)下列信息能夠得出采購環(huán)節(jié)控制可能存在問題的是:()

A.引進供應商和具體的采購業(yè)務由不同的人員負責
B.貨物的驗收報告與采購訂單進行比較,然后送到應付賬款部門
C.付款的文件是由應付賬款部門編制的
D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨記錄分別被保存

2.單項選擇題在初步調(diào)查過程中,某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)有些主要供應商的應付賬款憑單要求對以前發(fā)票中的重復付款進行調(diào)整,這可能表明:()

A.有必要進行額外的測試,以便確定相關控制和目前對供應商進行重復付款的可能性。
B.對于多付款的款項存在沒有記錄相應負債的可能性。
C.驗收部門用以保證及時通知應付賬款部門貨物已經(jīng)驗收的控制措施不健全。
D.存在復雜的應付賬款系統(tǒng)使多付賬款與開具發(fā)票相互關聯(lián),因此,不需要再進行審計。

3.單項選擇題審計主管在得出“審計證據(jù)足以支持記賬分錄得到恰當編制和批準”這一審計結論時,如果工作底稿中存在哪項內(nèi)容,則該結論將不能得出。()

A.一份手寫的、關于最近一個月標準日記賬和附加的非標準日記賬的日程安排的復印件,在該復印件頂部,顯示了每一個分錄編制人員的簽名和會計主管的簡要批示。
B.一份描述會計部主任證實日記賬在錄入計算機系統(tǒng)前由會計主管檢查過的記錄。
C.一份計算機生成的經(jīng)會計主管簽字的自動且非標準的日記賬清單的復印件,該復印件顯示了審計師參考了系統(tǒng)報告和每月調(diào)節(jié)表。
D.與另一份包含有能夠充分支持該結論證據(jù)的工作底稿的交叉索引。

4.單項選擇題一家新近被收購公司的收購價取決于該子公司在未來一年的利潤水平。子公司原有的所有者將繼續(xù)經(jīng)營該公司。在對于公司進行審計的過程中,審計人員應特別關注:()

A.固定資產(chǎn)資本化的過程。
B.薪資支付程序。
C.銀行存款對賬程序。
D.賣方發(fā)票核準程序。

5.單項選擇題下列關于水平流程圖和垂直流程圖的區(qū)別,說法不正確的是:()

A.垂直流程圖通常比水平流程圖更長
B.水平流程圖不能反映系統(tǒng)所涉及的各個部門的職能
C.垂直流程圖需要在表外流出大量空間用于文字描述
D.水平流程圖中的部門線條會出現(xiàn)交叉的現(xiàn)象

最新試題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題