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A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機構經(jīng)營管理的重要會議,參加相關業(yè)務培訓。
C.對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄的相關資料、資產(chǎn),有權采取相應的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議。
A.設備
B.辦公場地
C.系統(tǒng)
D.以上都是
A.具備大學本科及以上學歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險相關法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度
A.15
B.25
C.35
D.45
A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
最新試題
保險機構董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
對于認真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準后,保險機構可給予特別嘉獎。
保險機構董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關規(guī)定追究責任。()
審計報告應當符合以下哪些要求?()
保險機構應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結論。
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
內(nèi)部審計結果包括()或審計建議、咨詢活動結果等。
保險機構應在董事會下設立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。