A.審核保險機構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。 B.指導保險機構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施。 C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。 D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關(guān)于審計工作進展情況的報告。
A.1 B.2 C.3 D.4