多項選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()

A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議。


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2.多項選擇題內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度

5.多項選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計

最新試題

內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。

題型:填空題

按照項目審計方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。

題型:填空題

保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的()。

題型:單項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。

題型:單項選擇題

保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應(yīng)與保險機(jī)構(gòu)()相適應(yīng)。

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的()等。

題型:單項選擇題

保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項選擇題

實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機(jī)構(gòu),通過應(yīng)用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務(wù)需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰。

題型:單項選擇題