A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
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你可能感興趣的試題
A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
A.指導編制保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患
A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
C.具有在企事業(yè)單位或者國家機關(guān)擔任領(lǐng)導或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
D.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.審核保險機構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。
B.指導保險機構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施。
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關(guān)于審計工作進展情況的報告。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
審計報告應當符合以下哪些要求?()
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
對于認真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
()和()應全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以風險為導向組織實施內(nèi)部審計。
內(nèi)部審計部門應根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風險評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應與保險機構(gòu)()相適應。
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件?()