A.指導編制保險機構年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患
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你可能感興趣的試題
A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務
C.具有在企事業(yè)單位或者國家機關擔任領導或者管理職務的任職經(jīng)歷
D.中國保監(jiān)會關于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.審核保險機構內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。
B.指導保險機構內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施。
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結果,督促重大問題的整改。
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關于審計工作進展情況的報告。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權限?()
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件?()
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
內(nèi)部審計結果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結果等。
保險機構董事會和管理層應采取有效措施,確保()得以充分利用。
內(nèi)部審計部門應根據(jù)法律法規(guī),結合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風險評估的基礎上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應與保險機構()相適應。
內(nèi)部審計人員應履行法律法規(guī)賦予的職責和權力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構,通過應用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機構承擔內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當放寬至不低于保險機構員工人數(shù)的()‰。
保險機構應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。