A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
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A.指導編制保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患
A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務
C.具有在企事業(yè)單位或者國家機關(guān)擔任領(lǐng)導或者管理職務的任職經(jīng)歷
D.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.審核保險機構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議。
B.指導保險機構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責管理實施。
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評估審計責任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責任人關(guān)于審計工作進展情況的報告。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
()是指保險機構(gòu)設置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)()可不再設置內(nèi)部審計部門和崗位。
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
保險機構(gòu)董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關(guān)規(guī)定追究責任。()
內(nèi)部審計人員應具備哪些相應的專業(yè)從業(yè)資格?()
()是指保險機構(gòu)分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。