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A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動
C.內(nèi)部控制
D.風(fēng)險管理
A.保險集團(控股)公司
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.再保險公司及其分支機構(gòu)
最新試題
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
()應(yīng)建立健全審計報告分級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()
()是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的()等。