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A.審計范圍
B.審計內(nèi)容
C.審計方法
D.審計依據(jù)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.業(yè)務性質(zhì)
B.復雜程度
C.風險狀況
D.管理水平
最新試題
內(nèi)部審計人員應充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
內(nèi)部審計人員應具備哪些相應的專業(yè)從業(yè)資格?()
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。