多項選擇題《保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》所稱的保險機構(gòu)內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,它通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,審查、評價并改善保險機構(gòu)的()的適當(dāng)性和有效性,以促進保險機構(gòu)完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標(biāo)。

A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動
C.內(nèi)部控制
D.風(fēng)險管理


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最新試題

保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。

題型:單項選擇題

每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具()。

題型:填空題

保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。

題型:填空題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()

題型:多項選擇題

實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。

題型:填空題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。

題型:多項選擇題

對于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。

題型:填空題

保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項選擇題

被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()

題型:多項選擇題