A.由定期評估支持確定
B.由董事會決定
C.根據(jù)經(jīng)濟(jì)指數(shù),例如消費價格指數(shù)自動調(diào)整
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值
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A.對風(fēng)險管理過程進(jìn)行評估和編制報告
B.管理已識別的風(fēng)險
C.評價管理層的風(fēng)險過程的充分性和有效性
D.對管理層實施控制咨詢,幫助應(yīng)對已識別的風(fēng)險
A.處理錯誤會增加
B.公司面臨的風(fēng)險將減少
C.處理時間增加
D.傳統(tǒng)的職責(zé)分離會減少
A.用于評估和衡量內(nèi)部審計部門運行情況的標(biāo)準(zhǔn)
B.內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標(biāo)準(zhǔn)
C.旨在說明內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)怎樣實施的陳述
D.適用于各種內(nèi)部審計部門的標(biāo)準(zhǔn)
A.管理組織外部風(fēng)險。
B.控制組織外部風(fēng)險。
C.評估組織外部風(fēng)險。
D.消除組織外部風(fēng)險。
A.為內(nèi)部審計實務(wù)提供了基本標(biāo)準(zhǔn)。
B.是幫助內(nèi)部審計師開展審計工作的指南。
C.是在任何情形下均必須遵循的規(guī)則。
D.有助于總體上理解內(nèi)部審計責(zé)任。
最新試題
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()