單項(xiàng)選擇題某食品生產(chǎn)工廠(chǎng)新引進(jìn)了自動(dòng)化廠(chǎng)房環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計(jì)師對(duì)該領(lǐng)域不是很熟悉,所以由這方面的專(zhuān)家開(kāi)展專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),則首席審計(jì)執(zhí)行官認(rèn)為專(zhuān)家們下列哪些工作是值得依賴(lài)的:()

A.根據(jù)合同的規(guī)定所開(kāi)展的工作
B.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)展的工作
C.根據(jù)以往的工作經(jīng)驗(yàn)而開(kāi)展的工作
D.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)師的指導(dǎo)而開(kāi)展的工作


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2.單項(xiàng)選擇題針對(duì)非贏利活動(dòng)的全面審計(jì)要求內(nèi)部審計(jì)師主要關(guān)注:()

A.政策與程序的符合程度
B.預(yù)算程序
C.組織目標(biāo)的完成程度
D.資源與基金運(yùn)用報(bào)告的正確性

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)部門(mén)的年度審計(jì)計(jì)劃應(yīng)該主要依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容()

A.按照時(shí)間對(duì)所選擇的審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行輪流審計(jì);
B.公司目前的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)水平;
C.管理層對(duì)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的態(tài)度;
D.與外部審計(jì)師的審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)范圍的限制是對(duì)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的一種限定,會(huì)妨礙內(nèi)部審計(jì)部門(mén)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和計(jì)劃。審計(jì)范圍限制不包括:()

A.內(nèi)部審計(jì)章程中所規(guī)定的審計(jì)范圍
B.經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)工作進(jìn)度
C.實(shí)施必要的業(yè)務(wù)程序
D.首席審計(jì)執(zhí)行官的意見(jiàn)

5.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官在對(duì)審計(jì)范圍進(jìn)行考慮時(shí),注意到限制因素的存在導(dǎo)致不能對(duì)公司所有的重要的政策和法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性測(cè)試,所以首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.減少其他方面的審計(jì)程序,保證重要政策的完整審計(jì)
B.對(duì)于沒(méi)有審計(jì)到的重要政策和法規(guī)進(jìn)行標(biāo)記,留待下次審計(jì)
C.確保董事會(huì)和高級(jí)管理層知道該限制因素
D.在最終的審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告中予以說(shuō)明,而不需要提前通知管理層

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在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

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審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢(xún)工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢(xún)業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

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