A.準備一個關于當年管理層降低風險計劃的開放問題清單,保證達到組織的目標
B.列出十個主要風險的清單,讓被采訪者按照風險對公司的威脅順序排列它們
C.準備措辭嚴謹?shù)摹⒎忾]式的問題清單以按照預先確定的順序展開,保證討論符合主題
D.對主要風險形成意見并彩排辯論它們被包括在風險評估中的原因
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A.單項開支是否屬于允許范圍
B.對每張發(fā)票上的哪些欄目進行測試
C.選擇哪些會計事項進行測試
D.何種程度的不合規(guī)是可以接受的
A.審查組織戰(zhàn)略計劃和營運計劃
B.咨詢高級管理層和審計委員會
C.審查外部審計人員的風險評估
D.審查企業(yè)業(yè)績報告和基準比較
A.告訴審計人員進行改變的事實,讓審計人員參與規(guī)劃變革
B.通過投票方式使內部審計人員接受改變
C.盡量將新的審計方法制定完善
D.讓內部審計部門的客戶參與變革
A.審計委員會
B.總經(jīng)理
C.股東大會
D.管理層
A.實地觀察運貨和收貨地點,找到退貨證據(jù)
B.檢查年末以后發(fā)布的、針對年前運送的商品的銷售記錄
C.就反常的顧客投訴數(shù)量和顧客服務代表進行面談
D.要求該部門在年末進行全面實地盤點并實施監(jiān)盤
最新試題
因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()
某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
內部審計章程應該做到以下哪些方面()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()