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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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章節(jié)練習
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計基礎知識章節(jié)練習(2020.01.11)
來源:考試資料網(wǎng)
1
內(nèi)部審計專業(yè)界使用的“標準”,不包括以下哪項內(nèi)容?()
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2
內(nèi)部審計章程是由董事會批準并概括了內(nèi)部審計部門的宗旨、權力和職責的書面章程,那么確立內(nèi)部審計章程的最主要的目的是:()
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3
在對銀行審計的過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)貸款官員批準向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構發(fā)放貸款,這違反了常規(guī)政策。該貸款官員表示這只是工作上的疏忽并保證不再發(fā)生類似情況。但內(nèi)部審計師相信這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關系。內(nèi)部審計師應該:()
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4
內(nèi)部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內(nèi)部審計師的獨立性:()
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5
在對計算機風險評估過程中,下列哪項不能作為可審計的活動來考慮?()
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6
在記錄控制情況的審計底稿中,項目組成員應著重識別:()
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7
在一些公司中,內(nèi)部審計部門被要求參與對外公布但是在內(nèi)部使用的季度財務報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()
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8
某食品生產(chǎn)工廠新引進了自動化廠房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計師對該領域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內(nèi)部審計業(yè)務,則首席審計執(zhí)行官認為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()
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9
下列選項中,違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》的行為是:()
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10
某個內(nèi)部審計活動已經(jīng)安排了一項與建筑合同有關的審計業(yè)務,其中的一項任務是將外購材料與設計師的圖紙進行比對。目前從事內(nèi)部審計活動的員工均不具備足夠的專業(yè)技能以完成此程序。首席審計執(zhí)行官應當:()
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