A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
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A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責(zé)人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
A.1
B.2
C.3
D.5
A.20
B.30
C.40
D.60
最新試題
規(guī)模較小或?qū)嵭屑谢芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
審計責(zé)任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責(zé)任人不得同時兼任保險機構(gòu)財務(wù)或者業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應(yīng)由()擔任審計委員會主任委員。
審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
保險機構(gòu)在考核經(jīng)濟目標、任免所屬單位負責(zé)人之前,應(yīng)將內(nèi)部審計結(jié)果作為重要依據(jù)。保險機構(gòu)任命分公司及以上主要負責(zé)人之前,應(yīng)聽取審計責(zé)任人的意見。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。