A.1
B.2
C.3
D.5
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保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,已建立獨(dú)立董事制度的,應(yīng)由()擔(dān)任審計委員會主任委員。
保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。
保險機(jī)構(gòu)在考核經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、任免所屬單位負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)將內(nèi)部審計結(jié)果作為重要依據(jù)。保險機(jī)構(gòu)任命分公司及以上主要負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)聽取審計責(zé)任人的意見。
內(nèi)部審計部門應(yīng)在實(shí)施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求:()。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)集中化管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計垂直管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的獨(dú)立性。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的10‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于三名。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)全面關(guān)注保險機(jī)構(gòu)的風(fēng)險,以()為導(dǎo)向組織實(shí)施內(nèi)部審計。
保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。
內(nèi)部審計()管理是指保險機(jī)構(gòu)分級設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進(jìn)行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。