判斷題內部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。

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3.多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機構依法對保險機構內部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。

A.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導、檢查
B.實行內部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
C.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機構內部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構內部審計工作的評價

4.多項選擇題內部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應當符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結論、審計意見或審計建議
C.不得有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

5.多項選擇題保險機構內部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。

A.擬定保險機構內部審計制度
B.編制年度內部審計計劃、內部審計預算和人力資源計劃
C.實施年度內部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構確定的其他內部審計職責