A.???br />
B.本科
C.研究生
D.高中
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A.董事會
B.監(jiān)事會
C.董事長
D.監(jiān)事長
A.子公司董事會
B.當?shù)乇1O(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會
A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
最新試題
內(nèi)部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查。
保險機構內(nèi)部審計的范圍應包括所屬保險機構及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構和非保險子公司,不包含境外分支機構。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。
保險機構應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構員工人數(shù)的10‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于三名。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責任人應由()派駐。
實行()管理的各保險機構審計部門人員應實施委派制,各級機構審計部門負責人的聘任、考核和薪酬應由上級機構或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應參與內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員的考核。
保險機構()可以對內(nèi)部審計工作進行指導和監(jiān)督。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
審計責任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構財務或者業(yè)務工作的領導職務。