A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
B.內(nèi)部控制措施
C.信息交流與反饋
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
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A.關(guān)鍵崗位自檢
B.業(yè)務(wù)部門自評(píng)
C.條線管理職能部門驗(yàn)收
D.法律與合規(guī)部門復(fù)評(píng)
A.負(fù)責(zé)內(nèi)控缺陷的認(rèn)定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認(rèn)定,匯總編制內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告并向管理層報(bào)告
B.負(fù)責(zé)建立內(nèi)控評(píng)價(jià)考核機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用
C.負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)
D.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法及工具的培訓(xùn)
A.有效
B.基本有效
C.一般關(guān)注
D.關(guān)注
A.控制測(cè)試
B.內(nèi)控報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再評(píng)估
D.穿行測(cè)試
A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.一致性原則
最新試題
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()
下述關(guān)于內(nèi)控缺陷的描述正確的是()
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為()特別關(guān)注、無(wú)效。
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)()
興業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)估工作可以分為以下幾個(gè)方面()
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()
內(nèi)控評(píng)估的主要方法有()。
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有:內(nèi)部控制環(huán)境()監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會(huì)董事,王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問誰(shuí)不符合主任委員資格()