A.系統(tǒng)后臺提取
B.手工統(tǒng)計
C.系統(tǒng)后臺提取與手工統(tǒng)計相結(jié)合
D.以上都不對
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A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應當包括已發(fā)生的損失數(shù)據(jù)及預期損失數(shù)據(jù)
B.自我評估法是目前運用最廣泛、最成熟的操作風險評估方法
C.定性分析主要基于有經(jīng)驗的業(yè)務專家對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)進行分析
D.以上說法都不正確
A.4
B.5
C.6
D.7
A.損失程度
B.財物損失
C.非財務損失
D.影響程度
A.風險控制識別
B.風險控制評估
C.風險控制措施
D.風險預警
A.業(yè)務部門
B.合規(guī)管理部門
C.審計部門
D.內(nèi)控部門
最新試題
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險()
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項是正確的是()
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露()
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中,主要自然人股東,是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門,負責()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標的嚴重程度可分為()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
總行內(nèi)部控制委員會設主任委員一名,張某為總行董事會董事,王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領導,趙某為總行審計部部門負責人,請問誰不符合主任委員資格()