A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
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A.5%
B.1%
C.7%
D.10%
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內(nèi)部監(jiān)督
A.制度缺陷、運行缺陷
B.設(shè)計缺陷、運行缺陷
C.運行缺陷、執(zhí)行缺陷
D.設(shè)計缺陷、執(zhí)行缺陷
A.制度缺陷
B.設(shè)計缺陷
C.運行缺陷
D.執(zhí)行缺陷
A.穿透測試
B.穿行測試
C.控制測試
D.操控測試
最新試題
內(nèi)部控制應當貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
非財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證除財務(wù)報告目標之外的、其他目標的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標。
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為()特別關(guān)注、無效。
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。
財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證財務(wù)報告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運行缺陷。