判斷題內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)考慮組織的性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定,并配備內(nèi)部審計人員。

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2.多項選擇題內(nèi)審部門對行屬企事業(yè)單位審計的主要內(nèi)容包括;()

A.執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)管理制度情況;
B.經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益情況;
C.國有資產(chǎn)保值、增值情況;
D.建立健全內(nèi)部控制機制情況;
E.其他應(yīng)監(jiān)督檢查事項。

3.多項選擇題內(nèi)審部門對分支機構(gòu)審計的主要內(nèi)容包括()。

A.建立健全規(guī)章制度、完善內(nèi)部控制機制的情況;
B.貫徹執(zhí)行貨幣政策、運用貨幣政策工具、管理中央銀行信貸資金的情況;
C.對銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場的監(jiān)督管理情況;
D.履行維護金融穩(wěn)定、管理征信業(yè)、反洗錢工作職責(zé)的情況
E.辦理金融統(tǒng)計、支付清算、貨幣發(fā)行、安全保衛(wèi)及經(jīng)理國庫等業(yè)務(wù)的情況;
F.遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度,各項預(yù)算收支和資產(chǎn)管理的情況;
G.辦理外匯經(jīng)常項目、資本項目、國際收支統(tǒng)計、外匯清算業(yè)務(wù)及對違反外匯管理法規(guī)進行查處的情況;
H.其他應(yīng)審計事項。

4.多項選擇題內(nèi)審部門對各職能部門審計的主要內(nèi)容包括()。

A.執(zhí)行規(guī)章制度,落實崗位責(zé)任制的情況;
B.對重點崗位、業(yè)務(wù)風(fēng)險環(huán)節(jié)進行管理和控制的情況;
C.工作人員履行職責(zé)情況;
D.工作質(zhì)量和工作效率情況
E.其他應(yīng)審計事項。

5.多項選擇題內(nèi)審檔案歸檔的主要內(nèi)容為()被審計單位整改報告,內(nèi)審報告,內(nèi)審初步意見及反饋意見,內(nèi)審事實確認書及反饋意見,被審計單位自查報告(述職報告),內(nèi)審?fù)ㄖ獣x任審計通知書),內(nèi)審方案,工作底稿,調(diào)閱清單等與之有關(guān)的資料。

A.《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》或《離任審計結(jié)論》、《內(nèi)審意見書》
B.告有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的函
C.以前年度有關(guān)被審計單位的《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》和整改情況等有關(guān)材料;
D.外部審計監(jiān)督部門出具的有關(guān)被審計單位的檢查結(jié)論和處理決定以及執(zhí)行情況等;