判斷題《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》適用于各類組織的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)部審計(jì)活動。

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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)審部門對行屬企事業(yè)單位審計(jì)的主要內(nèi)容包括;()

A.執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度情況;
B.經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益情況;
C.國有資產(chǎn)保值、增值情況;
D.建立健全內(nèi)部控制機(jī)制情況;
E.其他應(yīng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)。

2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)審部門對分支機(jī)構(gòu)審計(jì)的主要內(nèi)容包括()。

A.建立健全規(guī)章制度、完善內(nèi)部控制機(jī)制的情況;
B.貫徹執(zhí)行貨幣政策、運(yùn)用貨幣政策工具、管理中央銀行信貸資金的情況;
C.對銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場的監(jiān)督管理情況;
D.履行維護(hù)金融穩(wěn)定、管理征信業(yè)、反洗錢工作職責(zé)的情況
E.辦理金融統(tǒng)計(jì)、支付清算、貨幣發(fā)行、安全保衛(wèi)及經(jīng)理國庫等業(yè)務(wù)的情況;
F.遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,各項(xiàng)預(yù)算收支和資產(chǎn)管理的情況;
G.辦理外匯經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、國際收支統(tǒng)計(jì)、外匯清算業(yè)務(wù)及對違反外匯管理法規(guī)進(jìn)行查處的情況;
H.其他應(yīng)審計(jì)事項(xiàng)。

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)審部門對各職能部門審計(jì)的主要內(nèi)容包括()。

A.執(zhí)行規(guī)章制度,落實(shí)崗位責(zé)任制的情況;
B.對重點(diǎn)崗位、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制的情況;
C.工作人員履行職責(zé)情況;
D.工作質(zhì)量和工作效率情況
E.其他應(yīng)審計(jì)事項(xiàng)。

4.多項(xiàng)選擇題內(nèi)審檔案歸檔的主要內(nèi)容為()被審計(jì)單位整改報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)審初步意見及反饋意見,內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書及反饋意見,被審計(jì)單位自查報(bào)告(述職報(bào)告),內(nèi)審?fù)ㄖ獣x任審計(jì)通知書),內(nèi)審方案,工作底稿,調(diào)閱清單等與之有關(guān)的資料。

A.《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》或《離任審計(jì)結(jié)論》、《內(nèi)審意見書》
B.告有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的函
C.以前年度有關(guān)被審計(jì)單位的《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》和整改情況等有關(guān)材料;
D.外部審計(jì)監(jiān)督部門出具的有關(guān)被審計(jì)單位的檢查結(jié)論和處理決定以及執(zhí)行情況等;

5.多項(xiàng)選擇題確認(rèn)事實(shí)階段包括()

A.項(xiàng)目小組組長根據(jù)內(nèi)審過程中編寫的工作底稿,審核匯總形成“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”
B.被審計(jì)部門對“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),提出確認(rèn)意見并簽章,如有異議,被審計(jì)部門可說明情況,并附上相關(guān)證據(jù)
C.主審人根據(jù)“內(nèi)審事實(shí)確認(rèn)書”和參考被審計(jì)部門的確認(rèn)意見,匯總形成“內(nèi)審初步意見”
D.與被審計(jì)單位召開會議交換意見。