A.獲得內(nèi)部控制執(zhí)行的證據(jù)并對內(nèi)外信息進(jìn)行印證
B.數(shù)據(jù)記錄與實(shí)物資產(chǎn)的核對
C.內(nèi)外部審計(jì)定期提供建議
D.管理層對內(nèi)部控制執(zhí)行的監(jiān)督
E.內(nèi)外信息印證
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A.管理層
B.單位(機(jī)構(gòu))
C.內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
E.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.執(zhí)行缺陷
E.系統(tǒng)缺陷
A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度并制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實(shí)施監(jiān)督
D.記錄和報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
E.內(nèi)部控制缺陷整改
A.監(jiān)督人員應(yīng)具有獨(dú)立性
B.監(jiān)督人員應(yīng)具有勝任能力
C.關(guān)注關(guān)鍵控制
D.監(jiān)督人員應(yīng)評(píng)估相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平
E.進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查
A.提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通
D.審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實(shí)施情況,并向董事會(huì)作出報(bào)告
最新試題
內(nèi)部控制制度只能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制是一個(gè)完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評(píng)價(jià)。
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容,包括組織架構(gòu),發(fā)展戰(zhàn)略,人力資源和企業(yè)文化4個(gè)方面。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架除了包括內(nèi)部控制整合框架中的五個(gè)要素外,還增加多個(gè)要素,它們是()
什么是合同控制?主要措施有哪些?
請簡要說明內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的基本流程。
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》規(guī)定的五個(gè)原則分別是什么?
下列控制要素中起基礎(chǔ)作用的是()
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)?
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程是什么?