A.提議聘請或更換外部審計機構并審查公司的內(nèi)部控制制度 B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施 C.負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通 D.審核公司的財務信息及其披露 E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實施情況,并向董事會作出報告
A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點報告 B.審計計劃、審計項目計劃 C.審計意見書、整改情況說明書 D.組織結(jié)構圖、權限體系表
A.審計委員會接收、保留及處理的各種投訴及舉報 B.外部審計機構出具的審計報告 C.管理層參加的培訓、會議 D.管理層審核的員工提出的各項合理建議