單項選擇題

以下不會削弱內(nèi)部審計師獨立性的活動的是:
Ⅰ.為新信息系統(tǒng)的應用提供控制標準。
Ⅱ,為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖,確定建立了合適的控制。
Ⅲ.在安裝之前,復核新的計算機應用程序。()

A.只有Ⅰ
B.只有Ⅱ
C.只有Ⅲ
D.只有Ⅰ和Ⅲ


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1.單項選擇題當面臨強加的審計范圍限制時,首席審計官應該:()

A.直到審計范圍限制消除后才實施審計
B.將范圍限制的潛在影響與董事會下屬的審計委員會溝通
C.對于審計范圍受限的業(yè)務要多加審計
D.對此審計業(yè)務安排更有經(jīng)驗的人員

3.單項選擇題以風險為基礎的審計工作的首要目標是評價:()

A.控制措施的效率。
B.控制措施的經(jīng)濟性。
C.控制措施的充分性。
D.對控制措施的遵守狀況。

最新試題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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