單項選擇題在對業(yè)務(wù)工作底稿進(jìn)行復(fù)核時,業(yè)務(wù)管理人員的首要職責(zé)是要確定:()

A.每張工作表都有恰當(dāng)?shù)奈淖謽?biāo)題。
B.工作底稿被恰當(dāng)?shù)厮饕催壿嫹纸M。
C.工作底稿編制及技術(shù)伴隨標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審計活動程序。
D.工作底稿充分地支持業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論與建議。


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題內(nèi)部審計活動章程中應(yīng)包含以下哪項權(quán)限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應(yīng)向?qū)徲嬑瘑T會披露的類型
C.接觸與績效審計有關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn)
D.接觸外部審計師的業(yè)務(wù)記錄

2.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風(fēng)險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風(fēng)險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風(fēng)險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風(fēng)險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進(jìn)建議。
D.落實風(fēng)險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認(rèn)的風(fēng)險。

4.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨立機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認(rèn)為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當(dāng):()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當(dāng)局,并建議作進(jìn)一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴(kuò)大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進(jìn)一步調(diào)查結(jié)果向管理當(dāng)局控告。

最新試題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題