A.問題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面,從而提供了一種虛假的安全感
B.不適當?shù)亟o予涉及的因素相同的權(quán)重
C.降低了數(shù)據(jù)收集過程中的一致性
D.不能對清單所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗進行轉(zhuǎn)化解釋
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A.違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,因為他封鎖了重要的信息
B.違反了《標準》,因為內(nèi)部審計師沒有進一步調(diào)查可能存在的舞弊行為
C.即沒有違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,也沒有違反《標準》
D.A和B都對
A.取消內(nèi)設(shè)的訪問控制。
B.考慮使用訪問控制軟件。
C.考慮使用實用軟件。
D.將內(nèi)設(shè)訪問控制的使用擴展到新的應(yīng)用程序中。
A.對接觸LAN各部分的物理安全的調(diào)查。
B.LAN應(yīng)用在字段或記錄級別標識數(shù)據(jù)并在該級別實施用戶訪問的能力。
C.詢問使用者,以確定他們對系統(tǒng)的安全級別和簿弱環(huán)節(jié)的評價。
D.公司內(nèi)部其他同樣使用敏感數(shù)據(jù)的LAN的安全級別。
A.向首席執(zhí)行官和審計委員會同時提交所有的業(yè)務(wù)溝通的復印件
B.通過組織的地位加強獨立性
C.將所有向首席執(zhí)行官報告的未決業(yè)務(wù)與審計委員會討論
D.要求董事會制定包含內(nèi)部審計活動與審計委員會的政策
A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計算機設(shè)備。
C.管理人員進行計劃和控制時的信息要求。
D.關(guān)于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當控制。
最新試題
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制