單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在即將完成的一次審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)市場部經(jīng)理有賭博惡習(xí),這一發(fā)現(xiàn)與此次審計(jì)無直接關(guān)系,而且審計(jì)馬上就要結(jié)束。內(nèi)部審計(jì)師注意到這個(gè)問題并向首席審計(jì)官報(bào)告了相關(guān)信息,但沒有采取進(jìn)一步的行動。內(nèi)部審計(jì)師的行為可能:()

A.違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,因?yàn)樗怄i了重要的信息
B.違反了《標(biāo)準(zhǔn)》,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師沒有進(jìn)一步調(diào)查可能存在的舞弊行為
C.即沒有違反IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》,也沒有違反《標(biāo)準(zhǔn)》
D.A和B都對


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師對公司各項(xiàng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序的訪問安全控制進(jìn)行審查。他發(fā)現(xiàn)每項(xiàng)應(yīng)用中都編制了訪問控制程序,那么應(yīng)向管理當(dāng)局提出的最好的建議是:()

A.取消內(nèi)設(shè)的訪問控制。
B.考慮使用訪問控制軟件。
C.考慮使用實(shí)用軟件。
D.將內(nèi)設(shè)訪問控制的使用擴(kuò)展到新的應(yīng)用程序中。

2.單項(xiàng)選擇題某CIA受命執(zhí)行有關(guān)組織財(cái)務(wù)部局域網(wǎng)(LAN)安全性的審計(jì)任務(wù)。投資決策,包括套利政策及金融衍生工具等,利用了運(yùn)行在局域網(wǎng)上的數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)模型。LAN也用于從中心計(jì)算機(jī)取得數(shù)據(jù)來輔助決策。在確定審計(jì)范圍時(shí),以下哪一項(xiàng)應(yīng)被排除在安全性審計(jì)范圍之外?()

A.對接觸LAN各部分的物理安全的調(diào)查。
B.LAN應(yīng)用在字段或記錄級別標(biāo)識數(shù)據(jù)并在該級別實(shí)施用戶訪問的能力。
C.詢問使用者,以確定他們對系統(tǒng)的安全級別和簿弱環(huán)節(jié)的評價(jià)。
D.公司內(nèi)部其他同樣使用敏感數(shù)據(jù)的LAN的安全級別。

3.單項(xiàng)選擇題為了避免首席執(zhí)行官與審計(jì)委員會之間的沖突,首席審計(jì)官應(yīng)當(dāng):()

A.向首席執(zhí)行官和審計(jì)委員會同時(shí)提交所有的業(yè)務(wù)溝通的復(fù)印件
B.通過組織的地位加強(qiáng)獨(dú)立性
C.將所有向首席執(zhí)行官報(bào)告的未決業(yè)務(wù)與審計(jì)委員會討論
D.要求董事會制定包含內(nèi)部審計(jì)活動與審計(jì)委員會的政策

4.單項(xiàng)選擇題按自上而下的方法,為新系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)任何系統(tǒng)因素前,以下哪項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)該得到審查?()

A.競爭對手使用的處理系統(tǒng)類型。
B.系統(tǒng)需要的計(jì)算機(jī)設(shè)備。
C.管理人員進(jìn)行計(jì)劃和控制時(shí)的信息要求。
D.關(guān)于現(xiàn)有系統(tǒng)已有的適當(dāng)控制。

5.單項(xiàng)選擇題為確定關(guān)于合同解釋的信息的充分性,內(nèi)部審計(jì)師運(yùn)用:()

A.最容易取得的信息
B.主觀判斷
C.客觀評價(jià)
D.信息與各種問題間的邏輯關(guān)系

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動有用()

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