A.指導(dǎo)
B.監(jiān)督
C.評(píng)價(jià)
D.領(lǐng)導(dǎo)
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A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動(dòng)
C.內(nèi)部控制
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司
B.保險(xiǎn)公司
C.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
D.再保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,及時(shí)出具()。
()和()應(yīng)全面關(guān)注保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn),以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU(xiǎn)公司省級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu),在滿(mǎn)足內(nèi)部審計(jì)工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨(dú)的審計(jì)部門(mén)或崗位。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門(mén)或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計(jì)檔案資料,自審計(jì)報(bào)告之日起計(jì)算,不得少于()年。
每年()前向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提交上一年度的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)包括公司年度審計(jì)工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)。
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過(guò)后續(xù)審計(jì)跟蹤評(píng)價(jià)被審計(jì)單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計(jì)作為下次審計(jì)工作的一部分。
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)體系的建立、運(yùn)行與維護(hù)負(fù)有()。
()應(yīng)建立健全審計(jì)報(bào)告分級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)省級(jí)分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告,由省級(jí)分公司在報(bào)告完成后()個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。