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內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限:()。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風(fēng)險,以()為導(dǎo)向組織實施內(nèi)部審計。
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。
審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。
保險機構(gòu)應(yīng)以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責(zé)任人和內(nèi)部審計部門及人員職責(zé)及權(quán)限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機構(gòu)和人員的管理制度,包括:崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓(xùn)制度等。