A.保險(xiǎn)公司未按照保險(xiǎn)公司董事及高級管理人員審計(jì)管理辦法規(guī)定的范圍、時(shí)限和要求,對保險(xiǎn)公司董事及高級管理人員進(jìn)行審計(jì),并向中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)提交審計(jì)報(bào)告
B.保險(xiǎn)公司向中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送的審計(jì)報(bào)告及相關(guān)材料存在虛假陳述,或者故意隱瞞或遺漏審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題
C.中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)在任職資格審查時(shí),要求被審查高管人員的原任職保險(xiǎn)公司提交離任審計(jì)報(bào)告,原任職保險(xiǎn)公司未按期提交或提交虛假報(bào)告
D.審計(jì)人員在審計(jì)過程中,因故意或重大過失,導(dǎo)致審計(jì)對象的重大責(zé)任未被發(fā)現(xiàn),或者故意隱瞞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
E.審計(jì)對象及其所在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙審計(jì),或者轉(zhuǎn)移、隱匿、偽造、毀棄審計(jì)所需的資料或者證明材料,或者打擊報(bào)復(fù)審計(jì)工作人員、檢舉人、證明人或者資料提供人
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A.直接實(shí)施違反國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及保險(xiǎn)公司內(nèi)部管理規(guī)定行為的
B.強(qiáng)令、指使、授意、縱容、包庇下屬人員實(shí)施上述行為的
C.失職、瀆職的
D.其他直接違法違規(guī)行為
A.有效性
B.真實(shí)性
C.合法性
D.客觀性
A.任前審計(jì)
B.任中審計(jì)
C.離任審計(jì)
D.專項(xiàng)審計(jì)
A.審計(jì)依據(jù)、審計(jì)對象及其職責(zé)范圍、審計(jì)人員
B.審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法
C.審計(jì)結(jié)果,主要指審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及責(zé)任界定
D.審計(jì)對象的反饋意見
A.經(jīng)營成果真實(shí)性
B.經(jīng)營行為合規(guī)性
C.內(nèi)部控制有效性
D.經(jīng)營方法合理性
最新試題
對保險(xiǎn)公司董事長、總經(jīng)理和審計(jì)責(zé)任人進(jìn)行審計(jì),應(yīng)當(dāng)聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
對保險(xiǎn)公司董事及高級管理人員進(jìn)行審計(jì)時(shí),其他審計(jì)項(xiàng)目已經(jīng)審計(jì)過的內(nèi)容,原則上可以借鑒其審計(jì)結(jié)論,不再重復(fù)審計(jì),但有線索表明原有審計(jì)工作可能存在瑕疵的除外。
中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在董事及高級管理人員任職資格審查時(shí),可以要求其原任職保險(xiǎn)公司提交最近任職崗位的離任報(bào)告,但不能參考其過往任職期間審計(jì)報(bào)告的審計(jì)結(jié)論。
保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)(),并重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容:(一)對違法違規(guī)行為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人進(jìn)行處理;(二)涉嫌犯罪的,向公安機(jī)關(guān)等舉報(bào)。建立中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為責(zé)任追究機(jī)制。
保險(xiǎn)公司董事及高級管理人員審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)區(qū)分審計(jì)對象的直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,直接責(zé)任是指審計(jì)對象對其職權(quán)范圍內(nèi)發(fā)生下列行為時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任()。
離任審計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人員變動情況及時(shí)進(jìn)行,原則上實(shí)行先審計(jì)后離任的原則。確有理由不能事先審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)在審計(jì)對象離任5個(gè)月內(nèi)完成審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)的,可適當(dāng)延長審計(jì)時(shí)間,但最長不得超過6個(gè)月。
審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具董事及高級管理人員審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告包括以下內(nèi)容:()。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
對于審計(jì)報(bào)告揭示的違反監(jiān)管規(guī)定的問題,中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以在調(diào)查取證后,依照《行政處罰法》的相關(guān)規(guī)定,采取以下方式處理:()。
董事及高級管理人員審計(jì)不包括()。