A.直接實施違反國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及保險公司內(nèi)部管理規(guī)定行為的
B.強(qiáng)令、指使、授意、縱容、包庇下屬人員實施上述行為的
C.失職、瀆職的
D.其他直接違法違規(guī)行為
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A.有效性
B.真實性
C.合法性
D.客觀性
A.任前審計
B.任中審計
C.離任審計
D.專項審計
A.審計依據(jù)、審計對象及其職責(zé)范圍、審計人員
B.審計的范圍、內(nèi)容、方法
C.審計結(jié)果,主要指審計發(fā)現(xiàn)的問題及責(zé)任界定
D.審計對象的反饋意見
A.經(jīng)營成果真實性
B.經(jīng)營行為合規(guī)性
C.內(nèi)部控制有效性
D.經(jīng)營方法合理性
A.具備足夠數(shù)量熟悉保險業(yè)務(wù)和保險監(jiān)管規(guī)定、勝任該項審計工作的專業(yè)人員
B.與審計對象沒有利害關(guān)系
C.有良好的職業(yè)聲譽(yù),最近3年未因執(zhí)業(yè)行為受到處罰
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件
最新試題
中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將保險公司董事及高級管理人員審計報告納入高級管理人員信息系統(tǒng)進(jìn)行歸檔管理。
對保險集團(tuán)公司下屬保險子公司和保險資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進(jìn)行審計的,應(yīng)當(dāng)聘請外部審計機(jī)構(gòu)實施。
專項審計不應(yīng)由公司根據(jù)實際情況確定審計時間和時限。
對保險集團(tuán)公司下屬保險子公司和保險資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進(jìn)行審計的,可以由其集團(tuán)公司審計部門組織實施。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指審計對象在其任期內(nèi)對其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)有直接責(zé)任以外的管理責(zé)任。
保險機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性及履職所需資源與權(quán)限。內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的辦公場地、系統(tǒng)、設(shè)備等。
對于審計報告揭示的違反監(jiān)管規(guī)定的問題,中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以在調(diào)查取證后,依照《行政處罰法》的相關(guān)規(guī)定,采取以下方式處理:()。
對保險公司董事及高級管理人員進(jìn)行審計時,其他審計項目已經(jīng)審計過的內(nèi)容,原則上可以借鑒其審計結(jié)論,不再重復(fù)審計,但有線索表明原有審計工作可能存在瑕疵的除外。
保險機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事和高級管理人員管理信息系統(tǒng)記錄下列內(nèi)容:()。
保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進(jìn)行。