多項選擇題針對企業(yè)內(nèi)部控制審計,下列屬于注冊會計師具體審計計劃內(nèi)容的有()。

A.測試控制設(shè)計有效性的程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
B.考慮初步業(yè)務(wù)活動的結(jié)果
C.了解和識別內(nèi)部控制的程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
D.測試控制運行有效性的程序的性質(zhì)、時間安排和范圍


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1.多項選擇題針對企業(yè)內(nèi)部控制審計,注冊會計師應(yīng)當在總體審計策略中體現(xiàn)的內(nèi)容有()。

A.根據(jù)職業(yè)判斷,考慮用以指導項目組工作方向的重要因素
B.確定執(zhí)行業(yè)務(wù)所需資源的性質(zhì)、時間安排和范圍
C.確定審計業(yè)務(wù)特征,以界定審計范圍
D.明確審計業(yè)務(wù)的報告目標,以計劃審計的時間安排和所需溝通的性質(zhì)

2.多項選擇題在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應(yīng)當評價期末財務(wù)報告流程具體包括()。

A.期末財務(wù)報告流程涉及的經(jīng)營場所
B.被審計單位財務(wù)報表的編制流程,包括輸入、處理及輸出
C.調(diào)整分錄及合并分錄的類型
D.管理層和治理層對期末財務(wù)報告流程進行監(jiān)督的性質(zhì)及范圍

3.多項選擇題關(guān)于財務(wù)報告內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計,以下說法中,正確的有()。

A.在財務(wù)報表審計中,也要求注冊會計師了解企業(yè)的內(nèi)部控制,并在必要時測試內(nèi)部控制
B.在財務(wù)報表審計中,注冊會計師應(yīng)當了解和測試內(nèi)部控制
C.在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師在對內(nèi)部控制有效性形成結(jié)論時,應(yīng)當同時考慮財務(wù)報表審計中實施的、所有針對控制設(shè)計和運行有效性測試的結(jié)果
D.在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應(yīng)當評價財務(wù)報表審計中實施的實質(zhì)性程序的結(jié)果對控制有效性結(jié)論的影響

4.多項選擇題下列情形中,需要注冊會計師在內(nèi)部控制審計報告中添加強調(diào)事項段的有()。

A.法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定允許被審計單位不將某些實體納入內(nèi)部控制的評價范圍,注冊會計師未將這些實體納入內(nèi)部控制審計的范圍
B.企業(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當
C.注冊會計師可能知悉在基準日并不存在、但在期后期間發(fā)生的對內(nèi)部控制有重大影響的事項
D.由于審計范圍受到限制,注冊會計師無法對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見而出具了無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告

5.多項選擇題注冊會計師在對內(nèi)部控制有效性發(fā)表審計意見時,下列做法中,正確的有()。

A.注冊會計師應(yīng)當查閱本年度涉及內(nèi)部控制的內(nèi)部審計報告或類似報告,并評價這些報告中指出的控制缺陷
B.注冊會計師應(yīng)當獲取經(jīng)被審計單位簽署的書面聲明
C.注冊會計師應(yīng)當評價從各種來源獲取的審計證據(jù)
D.注冊會計師的審計意見包括對管理層在評價報告中披露了基準日之后采取的整改措施發(fā)表的意見

最新試題

針對內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)中控制測試的時間安排,以下說法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

題型:多項選擇題

在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師在測試控制運行的有效性時,應(yīng)當綜合運用以下程序。其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

下列情形中,需要注冊會計師在內(nèi)部控制審計報告中添加強調(diào)事項段的有()。

題型:多項選擇題

注冊會計師在對內(nèi)部控制有效性發(fā)表審計意見時,下列做法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

注冊會計師在識別重要賬戶、列報及其相關(guān)認定時,下列說法中,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的說法中,不正確的是()。

題型:單項選擇題

針對企業(yè)內(nèi)部控制審計,下列屬于注冊會計師具體審計計劃內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

下列選項中,屬于注冊會計師應(yīng)當在內(nèi)部控制審計的總體審計策略中體現(xiàn)的內(nèi)容有()。

題型:多項選擇題

在內(nèi)部控制審計中,關(guān)于與控制相關(guān)的風險的說法中,不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

針對內(nèi)部控制審計中自動化控制測試,以下說法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

題型:多項選擇題