多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)屬于企業(yè)內(nèi)部控制理論發(fā)展階段的有()

A.內(nèi)部牽制階段
B.內(nèi)部控制制度階段
C.內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
D.全面風(fēng)險管理階段


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1.多項(xiàng)選擇題以下屬于內(nèi)部審計(jì)師的職能的有()

A.評價會計(jì)、運(yùn)營及行政控制的可靠性、充分性及有效性
B.確保企業(yè)的內(nèi)部控制能使交易得以迅速及正確地記錄,正確地保護(hù)資產(chǎn)
C.為企業(yè)增加新產(chǎn)品或服務(wù)提供建設(shè)性的商業(yè)建議
D.幫助企業(yè)制定及修訂新的政策、程序、做法,在兼并、收購和轉(zhuǎn)型活動中發(fā)揮作用

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于審計(jì)委員會責(zé)任說法錯誤的有()

A.審計(jì)委員會的任務(wù)不會因企業(yè)的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況而有所不同
B.建議審計(jì)委員會每年至少舉行三次會議,并于審計(jì)周期的主要日期舉行
C.審計(jì)委員會成員之間的不同意見如無法內(nèi)部調(diào)解,應(yīng)提請管理層解決
D.審計(jì)委員會應(yīng)每年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)說法錯誤的有()

A.內(nèi)部控制審計(jì)是指會計(jì)師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)
B.如果企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表的年末日為12月31日,通常此日也會定為基準(zhǔn)日為內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見
C.注冊會計(jì)師的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,獲取充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù),對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見并提供絕對保證
D.注冊會計(jì)師僅對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制評價報(bào)告的說法正確的有()

A.企業(yè)應(yīng)根據(jù)年度內(nèi)部控制評價結(jié)果,結(jié)合內(nèi)部控制評價工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表等資料,及時編制內(nèi)部控制評價報(bào)告
B.內(nèi)部控制評價報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)職業(yè)經(jīng)理人批準(zhǔn)后對外披露或報(bào)送相關(guān)部門
C.企業(yè)應(yīng)當(dāng)以12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報(bào)告的基準(zhǔn)日,并于基準(zhǔn)日后4個月內(nèi)報(bào)出內(nèi)部控制評價報(bào)告
D.以上均正確

5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)缺陷是指()

A.缺少為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)所必需的控制
B.現(xiàn)有控制設(shè)計(jì)不適當(dāng),即使正常運(yùn)行也難以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)
C.設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)目刂茮]有按設(shè)計(jì)意圖運(yùn)行
D.執(zhí)行人員缺乏必要授權(quán)或?qū)I(yè)勝任能力,無法有效實(shí)施控制

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某大型集團(tuán)公司為強(qiáng)化擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制,制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。在該制度規(guī)定的下列內(nèi)容中,符合內(nèi)部控制要求的有()

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