單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司正收到各醫(yī)院通過計(jì)算機(jī)媒體直接發(fā)來的住院保險(xiǎn)索賠,但醫(yī)院沒有向保險(xiǎn)公司移交保險(xiǎn)單。要在這種環(huán)境下發(fā)現(xiàn)虛假要求,以下哪項(xiàng)控制程序最為有效:()

A.應(yīng)用整合測試法(ITF),以對數(shù)據(jù)處理透明的方式測試處理過程的準(zhǔn)確性
B.編制監(jiān)控程序,根據(jù)科目類別特性辨別反常的索賠種類或索賠數(shù)目,供索賠處理部門調(diào)查
C.應(yīng)用通用審計(jì)軟件,將索賠鑒定數(shù)與有效的保險(xiǎn)客戶主要數(shù)目清單相對比
D.針對從某家醫(yī)院收到的所有索賠要求,建立批量控制,并處理這些索賠要求


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是首席審計(jì)執(zhí)行官在制訂年度審計(jì)計(jì)劃時(shí)要考慮組織戰(zhàn)略計(jì)劃的理由?()

A.保證內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃支持總體企業(yè)目標(biāo)。
B.保證內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃得到高級管理層的批準(zhǔn)。
C.為改善戰(zhàn)略性計(jì)劃提供建議。
D.強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門的重要性。

3.單項(xiàng)選擇題在對某有害材料研究中心的環(huán)境保護(hù)裝置進(jìn)行審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師審查了設(shè)計(jì)師的警報(bào)裝置詳細(xì)說明書,檢查了購買該裝置的發(fā)票,并且會見了負(fù)責(zé)安裝的工廠安全員。實(shí)施這些程序主要是為保證:()

A.警報(bào)系統(tǒng)確實(shí)在運(yùn)行。
B.特定的警報(bào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)充分。
C.購買并安裝了特定的警報(bào)系統(tǒng)。
D.警報(bào)系統(tǒng)符合法定要求。

4.單項(xiàng)選擇題測試內(nèi)部控制的審計(jì)工作方案應(yīng)該:()

A.被調(diào)整以適用于每種經(jīng)營活動審計(jì)。
B.通用于各種情況而不必考慮部門具體情況。
C.通用以便對于某一特定部門的所有場合都適用。
D.通過確保一項(xiàng)經(jīng)營活動的每個(gè)方面都經(jīng)過審查來減少昂貴的重復(fù)工作。

5.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)官安排內(nèi)部審計(jì)師開展年終審計(jì),評價(jià)薪酬記錄。內(nèi)部審計(jì)師與薪酬福利部的領(lǐng)導(dǎo)取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個(gè)問題:()

A.在內(nèi)部審計(jì)章程中應(yīng)該詳細(xì)說明與績效審計(jì)有關(guān)的記錄接觸
B.應(yīng)要求內(nèi)部審計(jì)師向組織的首席執(zhí)行官報(bào)告
C.追蹤長期的計(jì)劃過程,確保接觸到所有相關(guān)的記錄
D.應(yīng)要求審計(jì)委員會批準(zhǔn)所有的范圍限制

最新試題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

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以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動有用()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

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由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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