單項選擇題內部審計機構目前正在接手其成立三年依賴的第一次外部質量保證審查。在與一些審計職員的面談中,審查小組了解到這三年來審計師們的一些行為,以下哪種行為將影響質量保證審查小組對該內部審計機構客觀性的評價?()

A.在工薪審計時一位內部審計師告訴審查小組,工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務報表,該內部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
B.在對公司辦公室擴建工程的審計中,設備管理副總經(jīng)理送給審計師一個公司名稱的紀念杯。這種紀念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
C.審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設置之后,內部審計師對控制標準提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復查。
D.內部審計師被要求參加一個工作小組,目的是解決減少公司存貨被盜或減少損失的問題,這是內部審計機構承接的第一項咨詢性業(yè)務,審計師的任務是向工作小組提出有關適當?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。


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1.單項選擇題下列關于內部審計師的勝任能力的說法不正確的是:()

A.將以前從事過的工作的經(jīng)驗應用到新的同類審計活動中
B.作為內部審計師,必要的知識僅指《標準》、程序和技能的熟練性
C.某內部審計師為了持續(xù)提高其專業(yè)能力,定期參加培訓和研討會
D.內部審計師應該嚴格按照《標準》來完成內部審計活動

2.單項選擇題某國際內部審計師被任命對一家高爾夫球場公司進行審計活動,在審計工作的閑暇時間,該公司的某位部門經(jīng)理邀請該內審師到球場打高爾夫,該內部審計師應該:()

A.接受該邀請,畢竟這樣的活動并不影響其審計的結論
B.接受該邀請,如果不去參加就會被被審計單位理解為不近人情
C.不接受該邀請,因為這占用了審計工作的時間
D.不接受該邀請,因為損害其獨立性

3.單項選擇題《職業(yè)道德規(guī)范》的適用范圍不包括:()

A.某公司的內部審計部門
B.CIA考生
C.內部審計師協(xié)會的會員
D.注冊會計師

4.單項選擇題下列建議中,不是有助于評估內部審計師個人的客觀性的是:()

A.為了避免潛在的或者實際出現(xiàn)的利益沖突和偏見,內部審計師定期進行崗位輪換
B.內部審計師對其工作成果應當誠信負責,不作重大的質量妥協(xié)
C.內部審計師在審計過程中不應接受作為審計對象的公司員工的禮物和酬金
D.對內部審計師定期進行公司章程培訓學習

5.單項選擇題下列內部審計師的行為會影響其獨立性的是:()

A.給業(yè)務流程有效運行提供合理的建議
B.在計算機應用程序應用之前對其進行檢查
C.為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖
D.為新的信息系統(tǒng)的應用提供控制標準

最新試題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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