單項選擇題在一次對財務(wù)部門的審計過程中,內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)了應(yīng)付賬款余額中存在重大錯報,外部審計師因為沒有完成審計所以并沒有發(fā)現(xiàn)這個錯誤,那么首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.將這一錯誤報告給管理層,并通知外部審計師。
B.不通知外部審計師,在外部審計師出具審計報告時才公布這一錯誤。
C.不在審計報告中予以披露,因為對財務(wù)報表的審計主要是外部審計師的責任。
D.不通知外部審計師,因為外部審計師有責任發(fā)現(xiàn)這一重大錯報。


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1.單項選擇題在內(nèi)部控制過程中,首席審計執(zhí)行官需承擔的責任包括:()

A.向高層管理人員和審計委員會報告關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告。
B.監(jiān)督控制程序的建立、管理和評估。
C.對公司內(nèi)部控制評價工作進行監(jiān)督。
D.建立并維護組織的治理程序,并獲取控制過程的有效性。

2.單項選擇題下列哪種情況不適用于《薩班斯一奧克斯利法案》:()

A.某美國國內(nèi)公司其股票被廣泛持有并在主要股票交易所交易。
B.在不止一個州執(zhí)業(yè)的一般合伙企業(yè)。
C.公開交易的合伙企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)。
D.其股票在美國被廣泛持有并在主要股票交易所交易的外國公司。

4.單項選擇題IIA在《標準》里強調(diào)了內(nèi)部控制的四大目標,下列選項中,不屬于四大目標的是:()

A.運營信息和財務(wù)信息的可靠性和完整性
B.經(jīng)營的效率和效果
C.遵循適用的法律和法規(guī)
D.在組織內(nèi)部推廣適當?shù)牡赖潞蛢r值觀

5.單項選擇題某個沒有參與過現(xiàn)金管理審計的審計人員注意到,本月的現(xiàn)金流量相比于去年同期的現(xiàn)金流量有了大幅度的減少,另外一位擁有豐富經(jīng)驗的內(nèi)部審計師告知他這可能是因為公司本月新執(zhí)行的一個采購業(yè)務(wù)引起的。那么該審計人員應(yīng)該:()

A.為節(jié)省審計費用而將內(nèi)部審計師告知的情況記錄在報告中
B.審計人員獨立設(shè)計一個計劃來進行調(diào)查異常的原因
C.審計人員在內(nèi)部審計師的幫助下建立一個計劃來收集恰當?shù)淖C據(jù)
D.以上均不可采用

最新試題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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