A.某美國國內公司其股票被廣泛持有并在主要股票交易所交易。
B.在不止一個州執(zhí)業(yè)的一般合伙企業(yè)。
C.公開交易的合伙企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)。
D.其股票在美國被廣泛持有并在主要股票交易所交易的外國公司。
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A.在實施之前審查控制系統(tǒng)。
B.安裝并更新控制系統(tǒng)。
C.制定控制系統(tǒng)的程序。
D.設計控制系統(tǒng)。
A.運營信息和財務信息的可靠性和完整性
B.經(jīng)營的效率和效果
C.遵循適用的法律和法規(guī)
D.在組織內部推廣適當?shù)牡赖潞蛢r值觀
A.為節(jié)省審計費用而將內部審計師告知的情況記錄在報告中
B.審計人員獨立設計一個計劃來進行調查異常的原因
C.審計人員在內部審計師的幫助下建立一個計劃來收集恰當?shù)淖C據(jù)
D.以上均不可采用
A.董事會設立的一種規(guī)章制度,組織按照該制度運行
B.管理風險,增加實現(xiàn)既定目標可能性而采取的行動措施
C.通過事實充分的行動為目標的實現(xiàn)提供必然保證
D.管理層設計的會計系統(tǒng)和相關的控制程序
A.作為發(fā)現(xiàn)型控制程序來檢查不利事項的存在
B.作為指導性控制程序來確保實現(xiàn)有利結果
C.是沒有必要的,因為這種批準一定會被通過
D.負責批準的管理層會根據(jù)情況判斷該申請是否必要
最新試題
應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
內部審計章程應該做到以下哪些方面()
某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()