單項選擇題為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

A.分析速動比率變化情況
B.抽查大額現(xiàn)金收支的真實性
C.對現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)實施截止期測試
D.實地觀察現(xiàn)金是否存放于保險柜內(nèi)


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1.單項選擇題當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

A.銀行存款的存在性
B.銀行存款的完整性
C.銀行存款計價的正確性
D.銀行存款業(yè)務(wù)的合法性

2.單項選擇題下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項的是()。

A.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之前發(fā)出的驗收單
B.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之后若干天的購貨發(fā)票
C.審查賣方對賬單,追蹤至應(yīng)付款項明細(xì)賬
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日之前貨幣資金支出的原始憑證

3.單項選擇題審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

A.采購部門定期輪換采購人員
B.通過公開招標(biāo)確定供應(yīng)商名錄
C.由倉庫保管人員負(fù)責(zé)驗收購入的物資
D.從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行競爭性報價

5.單項選擇題下列有關(guān)審計機(jī)關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。

A.應(yīng)包含所有的審計移送處理事項
B.應(yīng)包含以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
C.應(yīng)包含審計期間被審計單他對發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)整改的情況
D.應(yīng)包含以適當(dāng)、充分審計證據(jù)為基礎(chǔ)發(fā)表的評價意見