多項選擇題某醫(yī)藥制品公司以下措施符合采購與付款內部會計控制要求的有()。

A.采購部負責詢價與確定供應商
B.倉儲部負責到貨核對
C.質監(jiān)部負責物資驗收并出具驗收報告
D.財務部負責審查結款憑證并付款


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2.多項選擇題下列各項中,屬于資金活動管理漏洞的有()。

A.對賬單由出納從銀行取得
B.由出納兼與銀行對賬
C.所有印章由專人統(tǒng)一保管
D.審計人員審核銀行存款結算業(yè)務

3.多項選擇題企業(yè)采用并購方式進行投資的,應當嚴格控制并購風險,重點關注并購對象的()。

A.隱性債務
B.承諾事項
C.可持續(xù)發(fā)展能力
D.員工狀況

4.多項選擇題某化學工業(yè)公司以下做法不符合合同管理內部控制要求的有()。

A.簽約前對供應商的簽約主體資格進行調查
B.指定專人負責擬定合同協(xié)議文本
C.合同詢價和合同訂立均由采購員負責
D.合同一經簽訂,不得變更

5.單項選擇題下列有關固定資產的取得與驗收控制流程符合內控規(guī)定的是()。

A.管理部門提出采購申請
B.總經理對申請進行審核審批
C.采購部門進行采購并交付
D.使用部門進行驗收