A.編制年度審計計劃
B.對內(nèi)部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計通知書
D.編制項目審計方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計計劃事項的考慮因素
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部控制測試
B.對賬戶余額進行實質(zhì)性審查
C.編制審計工作方案
D.送達審計通知書
A.對業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔的領(lǐng)導(dǎo)責任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務(wù)工作底稿
D.監(jiān)控
E.復(fù)核
A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月
A.國際審計準則
B.國際審閱準則
C.其他鑒證業(yè)務(wù)準則
D.質(zhì)量控制準則
E.相關(guān)服務(wù)國際準則
A.鑒證業(yè)務(wù)基本準則
B.鑒證業(yè)務(wù)具體準則
C.相關(guān)服務(wù)準則
D.會計師事務(wù)所質(zhì)量控制準則
E.獨立審計準則
最新試題
下列各項中,導(dǎo)致注冊會計師將其認定為固有風險的情形有()。
審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運用的分析方法有()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。