多項選擇題對信息技術一般性控制的審計應考慮以下()控制活動。

A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)運行管理


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列情況屬于謀取組織經(jīng)濟利益的舞弊有()。

A.支付賄賂或回扣
B.收受賄賂或回扣
C.出售不存在或不真實的資產(chǎn)
D.隱瞞或刪除應對外披露的重要信息

2.多項選擇題審計項目負責人可根據(jù)被審計單位的()確定項目審計計劃和審計方案內(nèi)容的繁簡程度。

A.審計項目
B.業(yè)務復雜程度
C.審計工作的復雜程度
D.經(jīng)營規(guī)模

3.多項選擇題內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)工作包括()。

A.與外部審計機構及人員的溝通
B.配合外部審計工作
C.評價外部審計工作質(zhì)量
D.利用外部審計工作成果

4.多項選擇題下列屬于從事信息系統(tǒng)審計人員的勝任能力要求的是()。

A.審計項目負責人應具有兩年以上信息系統(tǒng)審計相關工作經(jīng)驗或五年以上相關業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗
B.應當熟悉內(nèi)部審計業(yè)務并具備必要的信息技術知識
C.具備信息系統(tǒng)審計的專業(yè)知識
D.審計項目負責人員應具有三年以上信息系統(tǒng)審計相關工作經(jīng)驗或六年以上相關業(yè)務的從業(yè)經(jīng)驗

5.多項選擇題內(nèi)部審計機構負責人的任免應當由()經(jīng)過適當程序確定。

A.組織董事會
B.監(jiān)事會
C.最高管理層
D.股東大會

最新試題

內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員不得參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

題型:判斷題

對內(nèi)部審計制度建設和內(nèi)部審計工作質(zhì)量存在問題的,審計機關應當督促單位內(nèi)部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責。

題型:填空題

國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內(nèi)部審計工作。

題型:判斷題

單位對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。

題型:判斷題

單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構在進行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關單位和個人開展調(diào)查和詢問。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構有權在進行審計期間檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題