多項選擇題下列情況屬于謀取組織經(jīng)濟利益的舞弊有()。

A.支付賄賂或回扣
B.收受賄賂或回扣
C.出售不存在或不真實的資產(chǎn)
D.隱瞞或刪除應(yīng)對外披露的重要信息


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1.多項選擇題審計項目負責(zé)人可根據(jù)被審計單位的()確定項目審計計劃和審計方案內(nèi)容的繁簡程度。

A.審計項目
B.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
C.審計工作的復(fù)雜程度
D.經(jīng)營規(guī)模

2.多項選擇題內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)工作包括()。

A.與外部審計機構(gòu)及人員的溝通
B.配合外部審計工作
C.評價外部審計工作質(zhì)量
D.利用外部審計工作成果

3.多項選擇題下列屬于從事信息系統(tǒng)審計人員的勝任能力要求的是()。

A.審計項目負責(zé)人應(yīng)具有兩年以上信息系統(tǒng)審計相關(guān)工作經(jīng)驗或五年以上相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗
B.應(yīng)當熟悉內(nèi)部審計業(yè)務(wù)并具備必要的信息技術(shù)知識
C.具備信息系統(tǒng)審計的專業(yè)知識
D.審計項目負責(zé)人員應(yīng)具有三年以上信息系統(tǒng)審計相關(guān)工作經(jīng)驗或六年以上相關(guān)業(yè)務(wù)的從業(yè)經(jīng)驗

4.多項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的任免應(yīng)當由()經(jīng)過適當程序確定。

A.組織董事會
B.監(jiān)事會
C.最高管理層
D.股東大會

5.多項選擇題內(nèi)部審計人員處理人際關(guān)系時采用的主要溝通類型包括()。

A.語言溝通
B.人員溝通
C.斜向溝通
D.組織溝通

最新試題

單位黨組織、董事會(或者主要負責(zé)人)應(yīng)當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,有權(quán)參加單位有關(guān)會議,召開與審計事項有關(guān)的會議。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責(zé)。

題型:填空題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責(zé)人報告,做出臨時制止決定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)工作需要,合理配備內(nèi)部審計人員,可以根據(jù)內(nèi)部審計工作需要向社會購買審計服務(wù),并對采用的審計結(jié)果負責(zé)。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱內(nèi)部審計,是指對所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責(zé)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行審計。

題型:判斷題

不屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當加強與內(nèi)部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。  

題型:填空題