A.參與風險管理框架的設(shè)計
B.為不同的實施方法提供建議
C.協(xié)助風險意識培訓
D.對風險管理流程執(zhí)行盡職審查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.將審計結(jié)果傳達給管理人員
B.為所提出的建議制定實施時間線
C.確認審計發(fā)現(xiàn)并建議糾正措施的實施計劃
D.為己確定的風險確定補償控制措施
A.要求關(guān)閉系統(tǒng)以保留證據(jù)
B.向管理層報告事故
C.要求立即暫停可疑帳戶
D.立即調(diào)查事故來源和性質(zhì)
A.顯示交易日期和時間的審計軌跡
B.含有每筆交易的總數(shù)量和總金額的每日總報表
C.用戶賬戶管理
D.顯示財務(wù)系統(tǒng)中每筆交易的計算機日志文件
A.系統(tǒng)管理員提供的電子表格
B.員工管理人員簽署的人力資源(HR)文檔
C.系統(tǒng)生成的包含訪問級別的賬戶列表
D.有系統(tǒng)管理員在場的情況下進行的現(xiàn)場觀察
A.擴大IS審計范圍以包括網(wǎng)絡(luò)圖中沒有的設(shè)備
B.評估此未記錄設(shè)備對審計范圍的影響
C.將其記錄為控制缺陷,因為網(wǎng)絡(luò)圖尚未更新
D.針對未記錄的設(shè)備計劃后續(xù)的審計工作
最新試題
網(wǎng)上系統(tǒng)應(yīng)用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導致延遲,系統(tǒng)響應(yīng)時間無法接受,哪一項可以提升應(yīng)用的性能()
在實施后審查時,以下哪項最能證明用戶需求得到了滿足()
審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點最可能導致該問題()
為驅(qū)動問責制以實現(xiàn)在IT項目利益實現(xiàn)計劃中的預(yù)期結(jié)果,應(yīng)采取以下哪項措施()
哪一項用于評估一個項目所需的時間用量時()
審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時清除,審計師應(yīng)該建議()
在制定項目風險登記表時,以下哪項是最重要的行動()
以下哪一項是系統(tǒng)變更回滾計劃的主要目的()
訂單由于不同的交貨日期,所以一個訂單通常會收到多張發(fā)票,以下哪一項是檢測重復(fù)付款的最佳方法()