A.風險評估
B.控制活動
C.內(nèi)部監(jiān)督
D.信息與溝通
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A.戰(zhàn)略目標
B.運營目標
C.財務報告目標
D.合規(guī)目標
A.在授權范圍內(nèi)進行審批,不得超越權限審批
B.對重大擔保業(yè)務應當報董事會批準
C.企業(yè)內(nèi)設機構可以自由辦理金額較小的擔保業(yè)務
D.企業(yè)為關聯(lián)方提供擔保時,與關聯(lián)方存在經(jīng)濟利益或近親屬關系的有關人員在評估與審批環(huán)節(jié)應當回避
A.物資采購申請金額已超其采購權限,未向上級公司申請安排大宗物品采購屬于運行缺陷
B.未建立定期的現(xiàn)金盤點程序?qū)儆谠O計缺陷
C.重大缺陷應當由董事會予以最終確認
D.對存在內(nèi)部控制缺陷的情形,內(nèi)部控制評價報告不得做出內(nèi)部控制有效結論
A.立項缺乏可行性或可行性研究流于形式,可能導致項目失敗
B.項目招標暗箱操作,存在商業(yè)賄賂,可能導致中標價格失實
C.工程物資質(zhì)次價高,可能導致工程質(zhì)量低劣
D.固定資產(chǎn)維護不當、更新改造不夠,可能導致安全事故頻發(fā)
A.不得安排同一機構辦理采購業(yè)務的全過程
B.對于超預算和預算外采購項目,應先辦理請購手續(xù),再履行預算調(diào)整程序
C.大宗采購應當根據(jù)市場行情制定最高采購限價
D.一般物資或勞務的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同
最新試題
下列關于審計委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
下列各項關于內(nèi)部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應當堅持的原則的有()。
企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
甲公司的董事會在討論企業(yè)的內(nèi)部控制時,考慮到企業(yè)的組織架構對于企業(yè)的內(nèi)部控制非常關鍵,需要識別企業(yè)的組織架構設計與運行中需要關注的風險,下列屬于應該關注的風險的有()。
下列各項關于企業(yè)投資活動內(nèi)部控制措施的表述中,正確的是()。
以下關于內(nèi)部控制評價報告表述錯誤的有()。
下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》關于企業(yè)內(nèi)部控制要求與措施的有()。
隨著全面風險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風險預警機制,明確風險預警標準,對可能發(fā)生的重大風險事件,制定應急方案.明確相關責任人和處理流程、程序和政策,確保重大風險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
以下屬于COS0內(nèi)部控制框架提出的內(nèi)控目標的是()。