多項選擇題一級分行內(nèi)控評價測試模板內(nèi)部環(huán)境中員工行為管理評價環(huán)節(jié)設置以下評價點()。

A.員工遵守法紀,具有較強的合規(guī)意識
B.建立并嚴格執(zhí)行責任追究制
C.加強勞動合同及各項基金管理
D.扎實組織開展培訓工作


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題針對內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題,下面描述正確的是()

A.內(nèi)控管理部門將問題交下級相關部門,由條線督促整改
B.內(nèi)控管理部門針對發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見
C.內(nèi)控管理部門督促、指導、跟蹤被評價機構(gòu)及時整改并加強和完善內(nèi)部控制
D.內(nèi)控管理部門對違規(guī)違紀事項按有關規(guī)定處理

2.多項選擇題內(nèi)部控制評價結(jié)果可與被評價機構(gòu)()掛鉤,并作為對被評價機構(gòu)領導班子考核獎懲的重要依據(jù)。

A.綜合績效考核
B.停復牌
C.等級行評定
D.授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)

3.多項選擇題在農(nóng)業(yè)銀行一級分行內(nèi)部控制測試模板中,權(quán)重占比低于30%的有()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.信息與溝通
D.內(nèi)部監(jiān)督

4.多項選擇題一級分行內(nèi)控評價測試模板中信貸業(yè)務評價主要涉及()等評價內(nèi)容。

A.貸前調(diào)查
B.評級授信
C.審查審批
D.貸后管理

5.多項選擇題以下對內(nèi)控評價“四類行”標準描述正確的是()。

A.綜合評分60分以上70分以下
B.內(nèi)部控制體系存在較多缺陷
C.內(nèi)部控制效果較差
D.已發(fā)生了性質(zhì)較嚴重的案件

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

對于農(nóng)業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題