A.對(duì)不能或者不宜取得原始資料、有關(guān)文件和實(shí)物的,可采取文字記錄、摘錄、復(fù)印、拍照、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、下載等方式取得檢查證據(jù)
B.檢查人員取得檢查證據(jù),應(yīng)當(dāng)由證據(jù)提供者簽名或者蓋章;未能取得簽名或者蓋章的,檢查證據(jù)無(wú)效
C.檢查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)取得的檢查證據(jù)進(jìn)行分析、判斷和歸納
D.檢查組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)重要檢查事項(xiàng)未收集檢查證據(jù)或者檢查證據(jù)不足以支持檢查結(jié)論,造成嚴(yán)重后果的行為承擔(dān)責(zé)任
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最新試題
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法量化評(píng)估。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動(dòng)識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。