判斷題審計項目負責人應當對年度審計計劃制定負責。
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最新試題
內(nèi)部審計機構(gòu)應將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術(shù)方法。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題